强化领导干部管理监督 规范经济责任审计行为
2022-06-29

近日,高投集团召开了内部审计工作专题会议,深入围绕省审计厅等九部门联合印发的《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》研讨集团下半年内部审计监督工作,并就扎实推进集团年度审计工作计划进行认真部署。集团纪委书记、监察专员景旭,审计部全体人员参加会议。

会议集中学习了制度文件,审计部负责人就集团近年来经济责任审计工作开展情况进行详细汇报,景旭作了总结讲话。

会议指出,《办法》贯彻新发展理念,聚焦经济责任,客观评价,揭示问题,对促进党和国家经济方针政策和决策部署落实,促进领导干部履职尽责和担当作为,促进权力规范运营和反腐倡廉,促进组织规范管理和实现目标具有重要意义。《办法》修订工作细致深入、系统全面,对集团的经济责任审计工作具有重要指导意义。

会议要求,在集团党委的集中统一领导下,集团审计组织体系、制度体系正日渐完善,董事会、党委审计委员会、审计与合规风控委员会决策边界逐步厘清,下半年要努力克服困难,做深做实经济责任审计工作,实现集团内部审计工作高质量发展。一是要进一步提高集团审计工作的组织性、计划性,严格按照审计计划部署落实具体工作;二是要提升审计工作的标准性、规范性,坚持以制度为准绳开展集团内部审计工作;三是要抓好审计干部队伍建设,为专职审计人员提供多岗位锻炼的机会,充分了解集团各项业务,提升内部审计能力水平;四是要适时充实审计工作队伍,同时综合利用集团纪检、法务、投资、党务等力量,形成监督合力,不断提高审计工作质量,共同保障集团持续健康发展。

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