强化组织领导 提升监督能力集团党委审计委员会召开第一次会议
2022-05-27
为深入贯彻落实省委省政府《关于全面加强国有企业监管的意见》文件精神,进一步强化集团内部审计组织领导,江苏高科技投资集团党委成立审计委员会并于525日上午召开了第一次会议,就内部审计工作进行了专题研究。会议由集团党委书记、董事长、党委审计委员会主任王会清主持,党委审计委员会全体委员参加会议。


会议听取了集团审计部负责人关于进一步完善修订集团《内部审计工作规定》和近两年来集团“三重一大事项”跟踪落实专项审计有关情况的汇报,并就加强专项审计工作进行了详细部署。

会议指出,省委省政府、省国资委长期以来高度重视内部审计工作并就此作出了一系列重要部署、出台了一系列重要文件,集团要以更高站位深刻领会内部审计工作的重要意义。建立健全内部审计工作制度是高质量开展内部审计工作的重要保障,要以加强制度建设为抓手,进一步强化集团董事会、党委对内部审计的组织领导、统筹协调和监督落实。


会议要求,要进一步明晰内部审计工作职责,聚焦主业抓审计,围绕关键抓审计,找准审计工作切入点,在提高审计监督效能上下功夫。梳理年度重点工作任务、制定常态化审计清单,有组织、有计划、有重点、有步骤、有成效地推进集团内部审计工作。


会议强调,要坚持揭示问题与解决问题一体推进,审计部作为责任主体,要坚决落实党委审计委员会研究决定,不断夯实工作举措、提升内部审计质量水平,要会同相关部门做好后续的跟踪对接,以更大力度、更实举措、更严要求抓好问题整改,确保审计监督实效,为集团高质量发展、融入新时期江苏现代化建设大局保驾护航。


供稿:审计部

编辑:集团办(党办、董事会办)